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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-02-15 10:43

你好,可以把問題完整的列出來嗎


如果我無法回答,其他老師也可以看到的

1184368902 追問

2022-02-15 11:08

老師,題目沒發(fā)出去,不好意思

1184368902 追問

2022-02-15 11:09

題目在這里

王超老師 解答

2022-02-15 11:14

他是分為上半年和下半年,2019年下半年是預(yù)估的數(shù)據(jù)的

1184368902 追問

2022-02-15 11:18

可是不是只要算2018年的數(shù)據(jù)嗎,為什么要考慮到2019呢?

王超老師 解答

2022-02-15 11:20

他是以2019年的預(yù)估數(shù)為基礎(chǔ),倒推回去的

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你好,可以把問題完整的列出來嗎 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
2022-02-15 10:43:34
同學(xué)您好,先算出方案一和方案二的每股收益無差別息稅前利潤!和2019年息稅前利潤做比較,大于用債務(wù)融資,小于就用股權(quán)融資!結(jié)合書中的知識點當(dāng)預(yù)期息稅前利潤小于每股收益無差別點息稅前利潤時,股權(quán)籌資方案下的每股收益大于債務(wù)籌資方案,即此時選擇股權(quán)籌資方案,反之,選擇債務(wù)籌資方案。
2023-11-16 18:46:32
同學(xué)你好,企業(yè)價值等于股權(quán)價值加強(qiáng)債務(wù)價值
2022-02-15 21:35:00
資本的話就是你的負(fù)債和所有的權(quán)益,他問的是負(fù)債和資本的比例,那就是用你負(fù)債的金額除以你的那個所有的權(quán)益和負(fù)債的總金額。
2022-02-15 10:44:38
你好:請把相關(guān)書上的分配圖拍齊。
2018-04-05 12:59:44
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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