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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-02-15 16:43

您好寫的是收入的金額,按收入計(jì)算。

小謝 追問

2022-02-15 16:47

但是我一月份開了120萬當(dāng)中只有100萬是要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的呀,他自動(dòng)填入120那我不是要多交嗎

玲老師 解答

2022-02-15 16:51

不交稅的填寫在減免那里。

小謝 追問

2022-02-15 19:32

是附表的減免嗎?附表填不了

玲老師 解答

2022-02-15 19:40

應(yīng)稅收入下面不是有一行免稅收入嗎?填寫那一行。

小謝 追問

2022-02-16 09:36

免稅收入這行填不進(jìn)去啊

玲老師 解答

2022-02-16 09:44

那您找稅務(wù)局。。那您找稅務(wù)局后再處理。

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你好 按廣告或者娛樂收入的含稅銷售額*3%來計(jì)算的
2020-01-08 11:13:50
您好 《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)征收管理問題的通知》(財(cái)綜〔2013〕88號(hào))規(guī)定: 繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的單位和個(gè)人(以下簡(jiǎn)稱繳納義務(wù)人)應(yīng)按照提供廣告服務(wù)取得的計(jì)費(fèi)銷售額和3%的費(fèi)率計(jì)算應(yīng)繳費(fèi)額,計(jì)算公式如下:應(yīng)繳費(fèi)額=計(jì)費(fèi)銷售額×3%計(jì)費(fèi)銷售額,為納稅人提供廣告服務(wù)取得的全部含稅價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,減除支付給其他廣告公司或廣告發(fā)布者的含稅廣告發(fā)布費(fèi)后的余額。 繳納義務(wù)人減除價(jià)款的,應(yīng)當(dāng)取得增值稅專用發(fā)票或國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他合法有效憑證,否則,不得減除。
2019-12-07 11:20:28
你好,就是實(shí)現(xiàn)的廣告費(fèi),娛樂費(fèi)收入金額
2019-05-30 11:09:55
:根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)征收管理問題的通知》(財(cái)綜〔2013〕88)規(guī)定:繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的單位和個(gè)人應(yīng)按照提供廣告服務(wù)取得的計(jì)費(fèi)銷售額和3%的費(fèi)率計(jì)算應(yīng)繳費(fèi)額,計(jì)算公式如下:   應(yīng)繳費(fèi)額=計(jì)費(fèi)銷售額×3%   計(jì)費(fèi)銷售額,為納稅人提供廣告服務(wù)取得的全部含稅價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,減除支付給其他廣告公司或廣告發(fā)布者的含稅廣告發(fā)布費(fèi)后的余額。   繳納義務(wù)人減除價(jià)款的,應(yīng)當(dāng)取得增值稅專用發(fā)票或國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他合法有效憑證,否則,不得減除。
2017-06-12 11:23:53
這個(gè)是按照銷售額即銷售收入的3%申報(bào)繳納的
2018-10-18 10:59:35
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