
跨年發(fā)票,我之前做的錯(cuò)誤的是:借管理費(fèi)用10萬(wàn)元,貸銀行存款10萬(wàn)元。其實(shí)應(yīng)該是借預(yù)付賬款10萬(wàn)元?,F(xiàn)在我收到發(fā)票,發(fā)票稅費(fèi)是2912.62,怎么做賬
答: 那你首先要借預(yù)付賬款貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)就把以前那個(gè)科目沖沖好了,然后呢,收到發(fā)票以后借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸預(yù)付賬款。
管理費(fèi)用記多了跨年了 如何做調(diào)整分錄 22年做錯(cuò)分錄,借:管理費(fèi)用 600 貸:銀行存款 600 正確的分錄是:管理費(fèi)用 200 預(yù)付賬款 400 貸:銀行存款 600 23年 借:管理費(fèi)用 400 貸:預(yù)付賬款 400 23年應(yīng)該如何寫(xiě)調(diào)整分錄
答: 你好? 咱用的小準(zhǔn)則 嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
管理費(fèi)用-水電費(fèi)上年多計(jì),跨年會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)貸:銀行存款跨年調(diào)整銀行存款?
答: 借;相關(guān)科目 貸;以前年度損益調(diào)整

