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送心意

李霞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-16 12:01

同學(xué),你是要把這個(gè)憑證登記到哪里啊?按說你憑證上做的所有的應(yīng)交稅費(fèi)借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額你都要登記上。

淡然若水 追問

2022-02-16 12:20

登記賬本上,現(xiàn)在要登記應(yīng)交稅費(fèi)科目

淡然若水 追問

2022-02-16 12:25

應(yīng)交稅費(fèi)科目應(yīng)登記343.71借貸都是這個(gè)數(shù)碼

李霞老師 解答

2022-02-16 12:49

你好,借方的就在借方,貸方的就在貸方,然后他們的差額就是余額。

淡然若水 追問

2022-02-16 14:06

做丁字賬戶時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)。是不是要和企業(yè)所得稅分開做

李霞老師 解答

2022-02-16 14:06

只要大類是應(yīng)交稅費(fèi)的,都做進(jìn)去

淡然若水 追問

2022-02-16 14:09

我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系。錯(cuò)了243.56,不知道錯(cuò)在哪里,是按照你上面的三個(gè)會(huì)計(jì)分錄來做的,主要現(xiàn)在利潤(rùn)表全年累計(jì)數(shù)正好少243.56

李霞老師 解答

2022-02-16 14:13

您好,您是用財(cái)務(wù)軟件做的帳嘛,正常你做完憑證之后都要結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后,你點(diǎn)一下結(jié)賬,它就會(huì)提示你哪里有問題。

淡然若水 追問

2022-02-16 14:13

哦,找到了,我應(yīng)該是把243.56結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的貸方科目,我把它結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的貸方了.這樣就對(duì)了吧

李霞老師 解答

2022-02-16 14:19

哦對(duì)的,你只要做對(duì)了就可以的。

淡然若水 追問

2022-02-16 14:45

謝謝老師

李霞老師 解答

2022-02-16 15:19

祝您生活愉快感謝五星好評(píng)

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稅務(wù)的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)了沒有,如果沒報(bào),就直接做在6位,如果報(bào)了,就只能放在7月賬務(wù)處理
2017-07-14 20:53:45
下個(gè)月,補(bǔ)4月到6月應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入可以嗎
2017-07-14 20:37:02
您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57
你好,營(yíng)業(yè)外收入需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的
2020-04-14 09:41:16
您好 季度末確定不需要繳納增值稅的時(shí)候做這筆分錄
2019-03-26 17:12:24
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