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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-02-16 16:08

你好,借業(yè)務活動費  
貸庫存物品
借事業(yè)支出
貸資金結(jié)存

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你好,借業(yè)務活動費 貸庫存物品 借事業(yè)支出 貸資金結(jié)存
2022-02-16 16:08:14
同學您好,事業(yè)單位合并時,財務會計分錄方面,將被合并方只需要將資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)部分統(tǒng)統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn),預算會計方面,將預算結(jié)余類科目統(tǒng)統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)即可,以下分錄是合并時,針對銀行存款部分所做的分錄(括號部分為銀行存款部分): 財務會計分錄為: 借:所有負債類科目 ? ? ? ?所有凈資產(chǎn)類科目 ? ?貸:所有資產(chǎn)類科目(包括銀行存款) 預算會計類科目: 借:預算結(jié)余類科目 ? ?貸:預算結(jié)余類科目(包括資金結(jié)存—貨幣資金) 至于預算結(jié)余類科目,哪些科目放在借方、哪些科目放在貸方,根據(jù)實際工作中預算結(jié)余的結(jié)果來定, 做完以上分錄后,要保證被合并方所有會計科目的余額為0,這樣才算是完成被合并的事宜
2021-11-14 00:32:56
你好,同學。 你這錢轉(zhuǎn)到非財政撥款結(jié)余處理。 財務會計是 借 收入類 貸 費用類 非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 預算會計是 借 事業(yè)收入 貸 事業(yè)支出 撥款結(jié)余
2019-12-22 19:00:23
預算會計是收付實現(xiàn)制,也就是收付款時才需要處理
2019-07-16 12:58:44
借:其他費用10000 貸:銀行存款10000 借:其他支出10000 貸:資金結(jié)存-貨幣資金10000
2023-09-26 15:36:10
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