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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-02-17 14:03

當(dāng)月借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅, 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
次月也一樣根據(jù)進(jìn)銷差額正常結(jié)轉(zhuǎn)

高旋 追問

2022-02-17 14:04

當(dāng)月做的賬務(wù)是不是留底的賬務(wù)

小云老師 解答

2022-02-17 14:08

是的,你的理解是正確的

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相關(guān)問題討論
你好! 1.前面3筆分錄都是對(duì)的
2018-12-01 17:22:27
你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-08-05 20:52:27
你好,可以全部都認(rèn)證,期末留抵就可以,
2022-03-03 14:18:03
月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。 對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”科目;對(duì)于當(dāng)月多交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。
2020-05-08 13:16:18
你好,實(shí)際你們開的發(fā)票有問題是嗎?按照你進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2022-09-02 10:06:13
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