老師,你好,暫估入庫賬務(wù)怎么處理
安靜12345678
于2022-02-18 10:06 發(fā)布 ??765次瀏覽
- 送心意
紫藤老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-02-18 10:07
你好,分錄如下:
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
下月初用紅字:
借:原材料 (紅字)
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款(紅字)
收到發(fā)票:
借:原材料(材料采購)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)
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你好,分錄如下:
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
下月初用紅字:
借:原材料 (紅字)
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款(紅字)
收到發(fā)票:
借:原材料(材料采購)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)
2022-02-18 10:07:00

您好同學(xué),基地里的存貨,你分開一個(gè),存貨下設(shè)二級(jí)科目,A多少,B多少
現(xiàn)在借:庫存商品--A
貸:庫存商品--B(你們這個(gè)我不知道是不是用庫存商品,如果用農(nóng)業(yè)科目應(yīng)該是生物性資產(chǎn),你借一個(gè)貸一個(gè)就好了。)
2019-07-17 17:45:21

那你這個(gè)差異確定為是什么,然后確認(rèn)管理費(fèi)用
2019-07-16 17:53:16

同學(xué)你好,先進(jìn)5,再出30。
2021-08-30 21:43:43

你好 你都沒庫存 11月是怎么銷售的?
2020-01-08 19:42:31
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