老師您好 取得境外的收據(jù)可以稅前扣除嗎 問
可以扣除的,需要按以下規(guī)定 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第28號)的規(guī)定:“第十一條? 企業(yè)從境外購進(jìn)貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出,以對方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費(fèi)繳納憑證作為稅前扣除憑證?!?條件與要求: ● 境外發(fā)票必須真實、合法,且與企業(yè)經(jīng)營活動直接相關(guān)。 ● 企業(yè)需要能夠提供充分的證明文件,以證實發(fā)票的真實性和合法性。 ● 發(fā)票內(nèi)容需清晰明確,包括但不限于商品或服務(wù)的描述、數(shù)量、單價和總價等。 答
老師6月份業(yè)務(wù)填寫報銷單,但是金額在7月份打款,6月 問
借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款 答
公司租賃的農(nóng)村土地,用地標(biāo)準(zhǔn)屬于農(nóng)用設(shè)施用地,建 問
你好,是長期待攤費(fèi)用核算 答
你好老師 ,關(guān)于專精特新的政策 應(yīng)該在哪里看呢 問
這個要看你具體想了解什么 https://gxt.hebei.gov.cn/main/policy/zcztlist?title=%E4%B8%93%E7%B2%BE%E7%89%B9%E6%96%B0 答
老師,財務(wù)部門分工有什么要求?出納和做賬分開是吧? 問
是的,出納和做賬分開。 財務(wù)部門負(fù)責(zé)人需要各個環(huán)節(jié)都熟悉。 答

去年把一筆知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)費(fèi)放到無形資產(chǎn)并攤銷了,這筆其實是屬于管理費(fèi)用的,去年每個月都攤銷了,付款時候是這樣做的 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 攤銷時候:借:管理費(fèi)用 -知識產(chǎn)權(quán)攤銷 貸:無形資產(chǎn) 今年發(fā)現(xiàn)錯誤,該怎么沖掉,這筆費(fèi)用去年并沒有攤銷完的
答: 你好,把錯誤的沖銷,然后做一筆正確的
1、預(yù)付款時,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 ,2、發(fā)票回來;借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:預(yù)付賬款,3、申請成功,借:無形資產(chǎn) 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)(負(fù)數(shù)) 4、分?jǐn)倳r:借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:無形資產(chǎn),是這樣嗎?另:如果費(fèi)用不大 ,2000-3000之間,可以一次性計入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)嗎?
答: 你好,攤銷時 借;管理費(fèi)用等科目 貸;累計攤銷 金額不大,可以一次性計入費(fèi)用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師這個是 借:無形資產(chǎn) 6000 貸:銀行存款 6000 攤銷是 借,管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷 500 貸:無形資產(chǎn)500可以嗎?
答: 攤銷是,借,管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷 500 貸:累計攤銷 500


鄒老師 解答
2017-03-14 15:41
鄒老師 解答
2017-03-14 15:51