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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-18 13:35

你好,當時購買的分錄是怎么做的?這個是今年的還是去年的?

L 追問

2022-02-18 13:38

21年買的 21年退

郭老師 解答

2022-02-18 13:39

全部做到了管理費用嗎?如果是的話,借銀行存款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

L 追問

2022-02-18 13:39

還有就是賬面金額多了 怎么平帳 不計入營業(yè)外收入

郭老師 解答

2022-02-18 13:40

具體的是哪一個科目多了?

L 追問

2022-02-18 13:42

不對是20年買的 21年退的保險

L 追問

2022-02-18 13:43

營業(yè)外收入要把它結(jié)平

L 追問

2022-02-18 13:43

保險是20年買的21年退款了 我都記到營業(yè)外收入了 現(xiàn)在怎么調(diào)賬

郭老師 解答

2022-02-18 13:43

營業(yè)外收入業(yè)莫結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的。

郭老師 解答

2022-02-18 13:44

二一年退的,你在二一年做這個分錄可以
如果二一年沒做的話,做到二二年。

L 追問

2022-02-18 13:48

那正常做法是怎么做的呀 20年的 21年退款

郭老師 解答

2022-02-18 13:51

你好。借銀行存款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
二一年做這個分錄。

L 追問

2022-02-18 14:01

那免增值稅收入呢怎么處理?

郭老師 解答

2022-02-18 14:01

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入是這一個嗎?如果是的話,跨年了,做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸以前年度損益調(diào)整。

L 追問

2022-02-18 14:02

小規(guī)模納稅人免稅 應(yīng)該怎么處理

郭老師 解答

2022-02-18 14:07

就是按上面的處理。

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1,公司購入車輛的車險、年檢費用、上牌費用的會計分錄: 如果是管理部門的車輛 借:管理費用--車輛保險費、年檢費用、上牌費用 8501 貸:銀行存款等 8501 如果是銷售部門的車輛 借:營業(yè)費用(或銷售費用)--車輛保險費、年檢費用、上牌費用 8501 貸:銀行存款等 8501 2,車輛及電腦設(shè)備等的固定資產(chǎn)折舊按5%計提: 據(jù)稅法和新會計準則,對于固定資產(chǎn)只要購買了,即使沒有使用也是要提取折舊的: 借;固定資產(chǎn) 貸:累計折舊 直到企業(yè)產(chǎn)生收入時,在當月就做以下會計分錄: 借:管理費用 8501 貸:固定資產(chǎn) 8501 折舊率為每月百分之五,年限五年。折舊計入管理費用。 如果你已經(jīng)計入固定資產(chǎn)了,就應(yīng)該轉(zhuǎn)計入待攤費用,因為車輛保險保的是全年的險。 計入待攤的分錄;借:待攤費用—車輛保險費8501元,貸:銀行存款—8501元。 每月攤銷計入費用;借:管理費用—保險費708.42元,貸:待攤費用—車輛保險費708.42元。 (12個月的攤銷差額,加在最后一個月里攤平。
2016-08-08 22:29:37
你好,這個是五險一金的嗎?借管理費用,社保 貸應(yīng)付職工薪酬,社保 借應(yīng)付職工薪酬,社保 其他應(yīng)收款個人負擔的社保 貸銀行存款。
2022-03-11 10:54:42
你好,當時購買的分錄是怎么做的?這個是今年的還是去年的?
2022-02-18 13:35:34
你好 第一個如果有給租金給員工的話 借管理費用 貸銀行存款
2022-01-24 07:53:29
你好,借;管理費用等科目,貸;銀行存款等科目
2019-07-08 11:52:13
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