老師 ,請問員工業(yè)務人員沒有底薪,要是也沒有提成,這 問
您好,沒有工資就直接0申報 答
老師,分攤法應在期末原材料、在產品,產成品和本期 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
甲方代發(fā)工資:如何做分錄? 稅前工資:1164372 手動測 問
你好,你現(xiàn)在是要做甲方的帳還是你們自己的帳? 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問
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企業(yè)借款給企業(yè)需要繳納什么稅嗎 問
你好這個一般來說是需要交增值稅及附加的。 答

就是我的免抵退稅申報匯總表中一直有個數(shù)據(jù),就是上期結轉免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額8萬多,這個應該怎么辦?老師這個應該怎么做憑證
答: 根據(jù)匯總表做: 借:應交稅費-應交增值稅-出口抵減內銷應納稅額 應收出口退稅 貸:應交稅費-應交增值稅-應交出口退稅
就是我的免抵退稅申報匯總表中一直有個數(shù)據(jù),就是上期結轉免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額8萬多,這個應該怎么辦?老師這個應該怎么做憑證
答: http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_b360a07501018r3p.html 看看這里對你有幫助
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
免抵退稅申報匯總表中免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額怎么算?
答: 這個題意會給出來的
就是我的免抵退稅申報匯總表中一直有個數(shù)據(jù),就是上期結轉免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額8萬多,這個應該怎么辦
從國稅拿過來的,其中應調整免抵退稅額1917.23,應調整不得免征和抵扣稅額是589.92,請問這個我們是需要用這個核銷表做憑證還是需要怎么做?
企業(yè)出口貨物實行免抵退稅辦法的,其不得免征和抵扣稅額部分應該轉出。外貿企業(yè)出口實行先征后退辦法的,其征、退稅之差應該轉出。轉出部分計入成本。這筆分錄是怎么樣的?
老師 企業(yè)出口貨物實行免抵退稅辦法的,其不得免征和抵扣稅額部分應該轉出。外貿企業(yè)出口實行先征后退辦法的,其征、退稅之差應該轉出。轉出部分計入成本。這筆分錄是怎么樣的?

