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送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-02-19 09:18

會計準則是按月折舊,只是匯算清繳的時候做一次性扣除

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2022-02-19 09:30

不是借管理費用,貸折舊400嗎

家權老師 解答

2022-02-19 09:36

做賬是按正常的會計制度做哈,只是報稅的時候,在申報表里邊體現(xiàn)

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相關問題討論
不是借管理費用,貸折舊400嗎
2022-02-19 09:30:25
是學堂的課嘛老師
2021-07-09 11:55:48
你好,同學, 1、轉入固資清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)(原值) 2、出售固定資產(chǎn)價款 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 3、固定資產(chǎn)清理轉入資產(chǎn)處置損益 (1)如“固定資產(chǎn)清理”賬戶是借方余額,則為清理的凈損失 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 (2)如為貸方余額是清理的凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益
2019-04-25 14:49:47
是的,老師 分錄應該怎么做呢?
2016-11-29 08:32:14
借銷售費用 累計折舊 貸固定資產(chǎn)
2019-06-04 14:33:34
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