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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-19 17:00

可以的
你是一般納稅人的是的話(huà)附加稅12%
印花稅萬(wàn)分之五
所得稅看利潤(rùn)

小蝦 追問(wèn)

2022-02-19 17:50

10000*13%增值稅+10000*13%增值稅*12%附加稅+10000*萬(wàn)分之五的印花稅,是這個(gè)公式嗎?所得稅根據(jù)利潤(rùn)來(lái)

郭老師 解答

2022-02-19 17:51

附加稅是根據(jù)繳納的增值稅乘以12%。

小蝦 追問(wèn)

2022-02-19 17:54

現(xiàn)在公司購(gòu)車(chē)進(jìn)項(xiàng)稅都是當(dāng)月一次性抵扣嗎??企業(yè)所得稅還可以抵扣嗎?

小蝦 追問(wèn)

2022-02-19 17:54

嗯,附加是1300*12%

小蝦 追問(wèn)

2022-02-19 18:09

還請(qǐng)問(wèn)下,公司車(chē)輛賣(mài)價(jià)怎么定價(jià)才合理?謝謝老師

郭老師 解答

2022-02-19 19:24

進(jìn)項(xiàng)稅是一次抵扣的,你的折舊可以抵扣企業(yè)所得稅。

郭老師 解答

2022-02-19 19:24

可以根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格或者是你折約之后的剩余價(jià)值。

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒(méi)有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專(zhuān)票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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