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送心意

冉老師

職稱注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-02-19 18:09

你好,學(xué)員,沖銷暫估,然后按照發(fā)票重新入賬

無心的棉花糖 追問

2022-02-19 18:24

因?yàn)榭缒?,那個(gè)成本利潤用不用調(diào)整過

冉老師 解答

2022-02-19 18:25

你好,直接在本年度調(diào)整即可的

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相關(guān)問題討論
你好,學(xué)員,沖銷暫估,然后按照發(fā)票重新入賬
2022-02-19 18:09:03
你好 實(shí)務(wù)中是收到發(fā)票時(shí)紅沖。
2020-01-11 16:18:52
你好,不需要沖銷委托加工物資
2017-03-09 16:26:44
你好? ?對方不收材料發(fā)票是什么意思;? 你們收到的電子承兌? 是 與對方發(fā)生的 材料銷售的業(yè)務(wù) 內(nèi)容嗎?
2021-07-27 09:55:27
您好,實(shí)際操作中,可以在摘要欄寫上收到發(fā)票,借:原材料,正數(shù),借:原材料,負(fù)數(shù),一正一負(fù)處理即可?;蛘呒t沖原來的暫估入庫憑證,然后再按發(fā)票金額做分錄,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,也可以。最后把差額用調(diào)整單記入生產(chǎn)成本,再轉(zhuǎn)入產(chǎn)成品成本中。
2016-12-06 10:03:25
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