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舒心的雨
于2017-03-15 09:02 發(fā)布 ??953次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-03-15 09:06
你好,管理費用等費用部分會轉(zhuǎn)入
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職工工資最后轉(zhuǎn)入本年利潤;借:應(yīng)付職工薪酬 貸:本年利潤 對嗎
答: 你好!不是,轉(zhuǎn)入管理費用等,
職工工資月末轉(zhuǎn)入本年利潤嗎
答: 你好,管理費用等費用部分會轉(zhuǎn)入
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
職工薪酬月末也要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?
答: 你好,要結(jié)轉(zhuǎn)是是損益科目,而不是應(yīng)付職工薪酬這個科目
利潤轉(zhuǎn)增資本是在年底本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤后做嗎?
討論
公司只有工資,一個月400的工資,年初未分配利潤是-4800,那15年年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是 借 利潤分配—未分配利潤 9600 貸 本年利潤 9600,這樣對?
那個手工賬的年末利潤結(jié)轉(zhuǎn)問題。結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是結(jié)轉(zhuǎn)本月的本年利潤還是一整年的凈利潤?
老師請問,如果本月(4月)只計提1000的工資,其他的沒有收入成本費用。分錄是不是這樣:①計提工資:借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資②結(jié)轉(zhuǎn)費用:借:本年利潤 貸:管理費用-工資③結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤:借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 請問如何填寫資產(chǎn)負債表申報???資產(chǎn)負債表中我只填寫應(yīng)付職工薪酬1000,未分配利潤-1000。然后保存不了,提示資產(chǎn)合計不符合邏輯,不能為零。請問我應(yīng)該怎么做才合理。
老師幫我看下,對不對,本年利潤和應(yīng)付工資期末我有點猶豫
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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