
老師你好,我現(xiàn)在開出120萬銷項,銷項稅額是99082.57,那我如果不想交增值稅就得找120萬的進(jìn)項票是不是只有這種辦法?
答: 您好!不是,是要你要有99082.57的進(jìn)項
老師好,汽貿(mào)易公司,本月夠進(jìn)三臺車進(jìn)項票都比銷項稅額底,問本月如何報增值稅?
答: 你好 正常申報進(jìn)項稅 和銷項稅 銷項大于進(jìn)項的 反應(yīng)在申報表里面 繳納增值稅即可
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)口的貨物,再算增值稅時,應(yīng)是銷項稅額還是進(jìn)項稅
答: 企業(yè)進(jìn)口貨物,按照海關(guān)提供的完稅憑證上注明的增值稅額,借記“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”科目,按照進(jìn)口貨物應(yīng)計入采購成本的金額,借記“材料采購”、“商品采購”、“原材料”等科目,按照應(yīng)付或?qū)嶋H支付的金額,貸記“應(yīng)付賬款”、“銀行存款”等科目。其具體會計處理方法與國內(nèi)購進(jìn)貨物的處理方法相同,只是扣稅依據(jù)不同。


風(fēng)雨兼程 追問
2022-02-21 09:56
宋生老師 解答
2022-02-21 09:59