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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-15 11:21

那月末使用了這批材料內(nèi)賬要結(jié)轉(zhuǎn)成本,外賬也沒(méi)辦法結(jié)轉(zhuǎn)成本吧。那這樣內(nèi)賬和外賬成本就對(duì)不上了,也沒(méi)關(guān)系嗎

李永芬 追問(wèn)

2017-03-15 11:25

但是到月底計(jì)提稅費(fèi)的時(shí)候是按有發(fā)票的業(yè)務(wù)收入和成本來(lái)計(jì)提稅費(fèi)的嗎?

鄒老師 解答

2017-03-15 11:20

你好,是的 
借;原材料  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2017-03-15 11:23

你好,是的,外賬與內(nèi)帳很多是無(wú)法核對(duì)的

鄒老師 解答

2017-03-15 11:25

你好,是的

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你好,是的 借;原材料 貸;銀行存款
2017-03-15 11:20:16
您好!可以的。
2017-01-30 17:13:52
你好 讓對(duì)方出具委托付款書(shū)蓋章給你做附件
2020-09-10 09:38:20
你好,如果是你單位銷售貨物給客戶,那可以給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票,但是對(duì)方需要把款項(xiàng)打給你單位賬戶,而不是打到老板私人賬戶的
2020-01-05 21:11:33
你好,不可以,需要公對(duì)公
2017-04-27 09:16:44
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