新公司開對(duì)公賬戶相關(guān)的費(fèi)用,比如開立銀行結(jié)算賬 問
你好這個(gè)你要去找銀行拿發(fā)票 是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用服務(wù)費(fèi) 答
企業(yè)撥付工會(huì)經(jīng)費(fèi),為什么還有稅務(wù)開具單據(jù),繳納工 問
您好,因?yàn)檫@個(gè)是非稅收入,要通過稅務(wù)局來收 答
8月初把個(gè)稅系統(tǒng)里面的離職人員日期改為6月30日,8 問
離職人員日期改為6月30日,要申報(bào)7月個(gè)稅 答
@郭老師,是這個(gè)金額2360*(1%?1%*6%?1%?萬分之三 問
他算的這個(gè)太麻煩了,你按我給你的來算就行 郭老師最近不是經(jīng)常在線 答
老師,我想問下,比如今年6月的財(cái)報(bào),負(fù)債資產(chǎn)表和利潤 問
你好資產(chǎn)負(fù)債表是的,但是利潤表是按年來的。 答

老師,報(bào)表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),我人為把它調(diào)到預(yù)收里,這樣負(fù)債這邊就多了,表就不平了,我應(yīng)該怎么調(diào)才正確?
答: 您好,是根據(jù)應(yīng)收賬款的借貸的余額來填 借方填應(yīng)收賬款 貸方填預(yù)收賬款
在建賬時(shí)提示試算不平衡、我有一些應(yīng)收賬款期初數(shù)、負(fù)債沒有、像這種情況怎么處理
答: 你好!需要將期初余額補(bǔ)進(jìn)去,期初+本期發(fā)生=期末。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
負(fù)債表中應(yīng)收賬款應(yīng)填多少
答: 應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”


勇往直前 追問
2022-02-21 10:35
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2022-02-21 10:36
郭老師 解答
2022-02-21 10:36
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2022-02-21 10:40
郭老師 解答
2022-02-21 10:41
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2022-02-21 10:41