老師,我們21年的年終獎在1月一次性發(fā)放了,我直接并入工資薪金報個稅可以吧,而且我們之前12月的時候沒有計提這個年終獎,怎么補記到12月的賬務中普,分錄怎么做?
Lily
于2022-02-21 11:16 發(fā)布 ??620次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-02-21 11:17
你好; 是的。1月發(fā)了。 你2月報個稅即可。 而你12月末要計提 年終獎分錄哦 補做 ; 你是啥準則
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你好;? ? 是的。1月發(fā)了。 你2月報個稅即可。 而你12月末要計提 年終獎分錄哦? ? 補做 ; 你是啥準則??
2022-02-21 11:17:55

您好,正常計提和發(fā)放和您平時一樣做,只是少做一筆扣個稅的分錄,可以下月補扣
2019-05-11 11:32:50

你好
計提 借應付職工薪酬 貸;應交稅費——個人所得稅
發(fā)放 借;應付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
2018-04-12 08:42:19

您好,請參考
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2017-04-08 21:12:14

借管理費用工資貸應付職工薪酬,工資128000加4000。
借應付職工薪酬工資
貸應交稅費個稅4000,
銀行存款128000,
匯算清交,不允許抵扣所得稅,這個4000。
2022-03-31 15:37:18
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