收到專票已經(jīng)認證抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)單位名稱開錯了,要退回去重開,應該怎么操作
糊涂的火龍果
于2022-02-21 16:17 發(fā)布 ??921次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
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你好,購買方開紅字信息表,然后銷售方開紅字發(fā)票就可以到,購買方需要做進項轉出。
2022-02-21 16:18:22

開錯這個,需要購買方先給你們開紅字信息表,發(fā)票不用退回,你根據(jù)這個開紅字發(fā)票就可以,這個跨月嗎,發(fā)票,沒有跨月收回直接作廢就可以,要求對方退回發(fā)票
2019-02-28 11:17:08

不能作廢需要紅沖 專票普票?對方認證沒有 對方開紅字信息表給你,你給他開負數(shù)發(fā)票,然后開個正確的
2017-12-01 15:46:29

購方已認證增值稅專用發(fā)票)
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】
四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值
八. 點擊右上角【打印】;
九. 點擊【不打印】;
十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】;
十一. 點擊【上傳】;
十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
銷方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發(fā)票填開】;
三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;
四. 點擊上方的【紅字】;
五. 選擇【直接開具】;
六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】;
七.輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】;
八.核對發(fā)票內容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值;
九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2021-11-18 15:26:24

同學,你好
你是購買方,需要開具紅字信息表
2020-06-23 14:29:54
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