
問一下,期末進銷存庫存金額調(diào)整計入什么科目
答: 你好!一般是轉(zhuǎn)入待處理財產(chǎn)損益,領(lǐng)導領(lǐng)導批復后在轉(zhuǎn)入相關(guān)科目
存貨進銷存,前期存在暫估入庫的,后期沖回并購進且銷售。期末結(jié)存數(shù)量為零,金額不為零(為負數(shù))我通過什么會計科目調(diào)一下?具體會計分錄是?
答: 你好!暫估金額和發(fā)票金額有差異造成的嗎?不跨年度負數(shù)沖減主營業(yè)務(wù)成本
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,目前科目余額表本年累計借方和貸方金額不一致,想把他調(diào)成一致,期初,期末余額不能調(diào)整,改怎么調(diào)???目前覺得庫存現(xiàn)金,銀行存款,存貨里的科目可以調(diào)整,求解答
答: 同學,你好,當月做會計分錄調(diào)整

