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L.ai
于2017-03-15 17:18 發(fā)布 ??1139次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-03-15 17:23
哦哦,申報時是在哪一個地方申報呢?
L.ai 追問
2017-03-15 17:30
我們平常銷售貨物時,在地稅通用申報那里申報‘購銷合同印花稅’的,就是現(xiàn)在我們采購貨物也要繳納印花稅,我是要把銷售的不含稅收入額和購入貨物的不含稅進項金額相加之后的總金額,按0.03%來計稅嗎?
王雁鳴老師 解答
2017-03-15 17:19
您好,一般查賬征收的是按合同金額乘以0.03%計算和申報的。
2017-03-15 17:24
您好,一般是在地稅申報的。
2017-03-15 17:36
您好,也可以這樣計稅的,一般這是核定征收處理印花稅的辦法的,不過不應(yīng)該把稅扣除的。另外還要加一個扣除百分比的。
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王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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L.ai 追問
2017-03-15 17:30
王雁鳴老師 解答
2017-03-15 17:19
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2017-03-15 17:24
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2017-03-15 17:36