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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-03-15 17:57

我們平常銷售貨物時,在地稅通用申報那里申報‘購銷合同印花稅’的,就是現(xiàn)在我們采購貨物也要繳納印花稅,我是要把銷售的不含稅收入額和購入貨物的不含稅進項金額相加之后的總金額,按0.03%來計稅嗎?(采購貨物印花稅怎么申報?)

L.ai 追問

2017-03-15 18:05

好的,同時這個購銷合同印花稅的繳納,查賬征收是這樣計稅,那核定征收企業(yè)也是這樣計稅的嗎?

鄒老師 解答

2017-03-15 17:49

你好,具體是什么問題

鄒老師 解答

2017-03-15 18:00

你好,按銷售含稅+采購含稅合計金額填寫在購銷合同印花稅的計稅依據欄次的

鄒老師 解答

2017-03-15 19:57

你好,是的

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相關問題討論
你好,具體是什么問題
2017-03-15 17:49:44
同學,你好,你是哪里的五險一金呢,各地政策會有不同
2022-02-15 07:10:43
您好, 是需要個稅表嗎 發(fā)給您看看
2021-10-11 15:22:08
按你們實際做就可以。匯算清繳超過會自動調增。
2019-01-05 12:02:43
你好!一般建筑業(yè)工程款是按工程進度確認收入和成本的
2016-09-21 12:15:27
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