老師您好,我們設(shè)備改造對方公司給我們開什么發(fā)票 問
涉及土建的開建筑服務(wù),不涉及的開修理修配勞務(wù) 答
@郭老師,別的公司開業(yè)我們送花藍(lán)的費(fèi)用做什么?是做 問
同學(xué)你好 你計(jì)入銷售費(fèi)用招待費(fèi) 答
你好,我想問一下上繳給工會的單位部分工會費(fèi),開差 問
上繳的工會經(jīng)費(fèi),為何要開差額發(fā)票? 答
老師你好,我們是物業(yè)公司2021-2023年停車收入是按 問
借:銀行存款、 貸利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 答
老師您好,我們設(shè)備改造對方公司給我們開什么發(fā)票 問
只涉及軟件,不涉及硬件 ? 答

,我其他應(yīng)收款有個(gè)貸方,錄入的期初余額數(shù)據(jù)的時(shí)候應(yīng)該是96508.8,結(jié)果資產(chǎn)負(fù)債表是100304.5,好像沒有減去這筆3700多的金額,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡咋整啊
答: 你好;? 你是不是錄入期初數(shù)據(jù)不對 ;? ?你去看看你本身其他應(yīng)收款貸方? ?實(shí)際應(yīng)付出去的款是多少 ?? ?
老師好,請問一下,公司要注銷,資產(chǎn)負(fù)債表上的實(shí)收資本要做什么處理嗎?其他應(yīng)收款也有余額,該怎么做?
答: 你好你們還有利潤這些 會退資本在做處理。 其他應(yīng)收款 收回來了沒有 這個(gè)要清理掉明細(xì)才行的?
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款,出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,不會重分類,可以嗎?
答: 您好,可以的,就是報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù),不美觀。
老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款期末余額為正數(shù),表示別人欠單位款還沒有還,那如果別人給單位開了發(fā)票,是不是就可以不用還了呢?
資產(chǎn)負(fù)債表中 其他應(yīng)收款那一項(xiàng) 掛著的應(yīng)該是上月社保費(fèi)金額 還是公積金金額?
老師,你好!請問資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款期末數(shù)是224838元,是不是表示截止報(bào)表日有224838元款項(xiàng)未收回企業(yè)?

