你好!我是一般納稅人,取的進(jìn)項票專票后我做完了分錄,做完結(jié)算成本的分錄后,之后的一個分錄怎么做?我的進(jìn)項稅額比銷項稅額高
哭泣的月餅
于2022-02-22 23:49 發(fā)布 ??600次瀏覽
- 送心意
潘潘老師
職稱: 管理會計師 財稅師
2022-02-22 23:52
取得進(jìn)項
借 成本科目
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅
貸銀行存款
當(dāng)進(jìn)項大于銷項不做處理,作為期末留底
當(dāng)銷項大于進(jìn)項
借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
相關(guān)問題討論

你好,是的
表二的進(jìn)項稅額不等于你當(dāng)期可以抵扣的稅額嗎
2017-07-04 13:12:14

你好 認(rèn)證的發(fā)票是自動抵扣的 你下次少認(rèn)證點就可以交稅了
2018-12-28 19:01:08

取得進(jìn)項
借 成本科目
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅
貸銀行存款
當(dāng)進(jìn)項大于銷項不做處理,作為期末留底
當(dāng)銷項大于進(jìn)項
借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
2022-02-22 23:52:22

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額:
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52

按下面這個圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
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