亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2022-02-23 10:06

您好。把最后一期科目余額表的余額數(shù)據(jù)錄入期初。

寧靜致逺 追問

2022-02-23 10:25

怎么操作

寧靜致逺 追問

2022-02-23 10:26

會影響今年利潤嗎

玲老師 解答

2022-02-23 10:29

您好。把最后一期科目余額表的余額數(shù)據(jù)錄入期初
只是接著前面的帳,做什么也不影響?

玲老師 解答

2022-02-23 10:29

是接著前面這樣做。沒有其他沒有其他影響。

寧靜致逺 追問

2022-02-23 10:31

我想全部清零,再全部入

寧靜致逺 追問

2022-02-23 10:32

之前沒有累計(jì),現(xiàn)在都對不上

寧靜致逺 追問

2022-02-23 10:34

余額有應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收還有庫存商品,其他沒有

玲老師 解答

2022-02-23 10:34

。這樣處理也可以,就是麻煩。

玲老師 解答

2022-02-23 10:34

就從最開始。錄入期初開始做證。錄入期初開始做帳。

寧靜致逺 追問

2022-02-23 10:35

怎么弄?聽不懂

玲老師 解答

2022-02-23 10:42

你好 把原來有的賬上抄上來 再接著做  

寧靜致逺 追問

2022-02-23 13:59

可以做分錄全部歸零,再根據(jù)實(shí)際做分錄生成期初嗎

玲老師 解答

2022-02-23 14:06

。您意思相當(dāng)于新企業(yè)一樣,從零開始可以。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好。把最后一期科目余額表的余額數(shù)據(jù)錄入期初。
2022-02-23 10:06:36
1、購進(jìn)時(shí) 借:無形資產(chǎn)--財(cái)務(wù)軟件 貸:銀行存款等 2、按照相關(guān)規(guī)定,軟件可以按3年攤銷,采用直線攤銷法。 每月攤銷額=無形資產(chǎn)原值/攤銷年限/12個月 3、攤銷分錄 借:管理費(fèi)用--無形資產(chǎn)攤銷 貸:無形資產(chǎn)(或累計(jì)攤銷) 注:新會計(jì)準(zhǔn)則使用“累計(jì)攤銷”科目。
2018-01-19 15:44:03
你好 借:銀行存款 ??, 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入(或借方負(fù)數(shù))
2021-10-28 11:35:54
金額不大借管理費(fèi)用,貸銀行存款, 如果金額大的,借無形資產(chǎn)貸銀行存款。
2021-08-20 08:21:31
借;管理費(fèi)用 ——辦公費(fèi) 貸;銀行存款等科目
2017-08-28 15:16:16
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...