實(shí)務(wù):在合并報(bào)表抵消分錄里,在什么情況下會(huì)用到資 問
同學(xué),你好 涉及固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的時(shí)候,會(huì)資產(chǎn)處置損益。 若涉及存貨、應(yīng)收賬款等,通常使用“營業(yè)收入”營業(yè)成本 答
@郭老師,追問次數(shù)用完,這樣會(huì)不會(huì)來不及到時(shí)候,啥準(zhǔn) 問
只要不耽誤出口報(bào)關(guān)就可以的。 答
@郭老師,追問次數(shù)用完,怎么試,都說沒有了,我不知道賬 問
用法人的信息注冊(cè)不是 不是讓你登錄 答
工廠制造企業(yè),工人是計(jì)件的,核算成本時(shí)按這個(gè)計(jì)件 問
你好 生產(chǎn)成本里面繼續(xù)掛著的 答
老師,我7月份收到一個(gè)專票,已入賬,并且已抵扣,8月份 問
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答

請(qǐng)問,如果是 (2021)跨年的進(jìn)賬發(fā)票紅沖和銷項(xiàng)發(fā)票紅沖,(2022)當(dāng)月的賬務(wù)怎么處理?
答: 你好,當(dāng)時(shí)你的分錄是怎么做的?
老師,已經(jīng)跨月的紅沖發(fā)票,又重新開了正確的發(fā)票,賬怎么做呢?這個(gè)銷項(xiàng)稅怎么處理呢?
答: 你好, 紅沖發(fā)票 借,應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng) 負(fù)數(shù) 正確發(fā)票 借,應(yīng)收賬款等 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
3月份有一張銷項(xiàng)發(fā)票在4月紅沖,但3月份未做賬,可否
答: 3月要做賬,4月沖回。


張慧 追問
2022-02-23 13:58
郭老師 解答
2022-02-23 13:59
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2022-02-23 14:17
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2022-02-23 14:19
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2022-02-23 14:25
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2022-02-23 14:27
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2022-02-23 14:35
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2022-02-23 14:39
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2022-02-23 15:06
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2022-02-23 15:06