@郭老師,個(gè)稅可以先申報(bào)一個(gè)人的嗎,因?yàn)槟莻€(gè)人上個(gè) 問
個(gè)稅系統(tǒng)可先算離職人員的個(gè)稅,但申報(bào)時(shí)需按規(guī)定辦理全員全額扣繳申報(bào),不能只單獨(dú)申報(bào)這一個(gè)人,要將所有員工信息及數(shù)據(jù)一并報(bào)送。 答
老師,個(gè)體戶勞務(wù)公司,有一個(gè)人每月發(fā)6000元工資,這 問
個(gè)體戶,通常不用工資個(gè)稅申報(bào) 答
找宋老師,有工程問題請(qǐng)教? 問
同學(xué)你好 是什么問題 答
老板個(gè)人購車100萬,賣給公司120萬,車子是豪華車,請(qǐng) 問
你好,沒有風(fēng)險(xiǎn),正常交稅即可 答
老師,支付股權(quán)代持費(fèi)計(jì)入什么科目明細(xì)呀 問
同學(xué),你好 管理費(fèi)用 答

咨詢郭老師,之前財(cái)務(wù)將一筆代母公司支付的業(yè)務(wù)記錯(cuò),借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,現(xiàn)在要調(diào)整,是先紅沖,再記往來款,還是直接調(diào)整 借:其他應(yīng)收款 貸管理費(fèi)用(借方紅字), 還是怎么調(diào)整
答: 調(diào)整方式分兩種: 1.?當(dāng)期錯(cuò)賬:直接借“其他應(yīng)收款”,貸“管理費(fèi)用”(紅字)。 2.?跨期或需規(guī)范追溯:先紅沖原分錄(借管理費(fèi)用紅字,貸銀行存款紅字),再借“其他應(yīng)收款”,貸“銀行存款”。 建議根據(jù)錯(cuò)賬期間和企業(yè)制度選擇,跨期或要求嚴(yán)格時(shí)優(yōu)先紅沖重編。
老師,你好,請(qǐng)問本月扣繳的公積金、社保,需要做計(jì)提分錄嗎?我之前一直沒有計(jì)提,扣繳后直接做的分錄如下:借:管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款(員工) 貸:銀行存款
答: 建議還是先計(jì)提,方便通過應(yīng)付職工薪酬查賬
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司幫一個(gè)朋友代買了五險(xiǎn),這些費(fèi)用全部都是那個(gè)朋友出,但是12月份做賬時(shí),我把一部分做到公司費(fèi)用里去了,現(xiàn)在跨年了,要如何調(diào)賬呢?一部分算到公司繳費(fèi),就是借:管理費(fèi)用--四險(xiǎn)費(fèi)用 OR 養(yǎng)老保險(xiǎn):貸:銀行存款現(xiàn)在要調(diào)成為其他應(yīng)收款,要怎么調(diào) 呢?直接沖抵嗎?管理費(fèi)用也涉及到利潤了呀?不需要什么過渡科目嗎?
答: 你好 借其他應(yīng)收款 貸管理費(fèi)用

