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送心意

笑笑老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-03-16 12:14

一般納稅人,已按暫估價(jià)發(fā)出的原材料和包裝物需要調(diào)整嗎,怎么做分錄,謝謝

紅寶石 追問(wèn)

2017-03-16 14:06

2月周轉(zhuǎn)材料暫估入2000元,領(lǐng)用1500元,3月份收到專票并付款(未稅1709.4元,進(jìn)項(xiàng)稅290.6元),已經(jīng)發(fā)出的怎么調(diào)整

笑笑老師 解答

2017-03-16 11:58

您好,一般納稅人還是小規(guī)模? 
先紅沖A分錄 
借:存貨5000 
借:周轉(zhuǎn)材料 2000 
貸:應(yīng)付賬款7000 
 
再按專票來(lái)記賬 
借:存貨 4273.5 
借:周轉(zhuǎn)材料 1709.4 
應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1017.1 
貸:銀行存款 7000

笑笑老師 解答

2017-03-16 12:44

您好,周轉(zhuǎn)材料全領(lǐng)了,要調(diào)整,沖了再重新寫(xiě)就行了。

笑笑老師 解答

2017-03-16 14:10

您好,我剛才看錯(cuò)了,我以為周轉(zhuǎn)材料入賬成本是1400的,那么還沒(méi)領(lǐng)完,就不用管了。

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借;原材料 4273.5+726.5 周轉(zhuǎn)材料 1709.4+290.6 貸;銀行存款
2017-03-16 11:08:51
您好,一般納稅人還是小規(guī)模? 先紅沖A分錄 借:存貨5000 借:周轉(zhuǎn)材料 2000 貸:應(yīng)付賬款7000 再按專票來(lái)記賬 借:存貨 4273.5 借:周轉(zhuǎn)材料 1709.4 應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1017.1 貸:銀行存款 7000
2017-03-16 11:58:52
你好,第三個(gè)分錄應(yīng)該是暫估成品入庫(kù),其它的是正確的少,如果沖回的話,暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要沖回去。
2021-06-21 09:39:01
您好,也是需要調(diào)整的。
2021-02-03 22:58:15
您好,可以的,如果是材料已收到,沒(méi)有收到發(fā)票的,最好先入原材料,再領(lǐng)用時(shí)入合同成本。月底再結(jié)轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本處理。
2018-10-15 23:13:30
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