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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-03-16 12:14

一般納稅人,已按暫估價發(fā)出的原材料和包裝物需要調(diào)整嗎,怎么做分錄,謝謝

紅寶石 追問

2017-03-16 14:06

2月周轉(zhuǎn)材料暫估入2000元,領(lǐng)用1500元,3月份收到專票并付款(未稅1709.4元,進(jìn)項稅290.6元),已經(jīng)發(fā)出的怎么調(diào)整

笑笑老師 解答

2017-03-16 11:58

您好,一般納稅人還是小規(guī)模? 
先紅沖A分錄 
借:存貨5000 
借:周轉(zhuǎn)材料 2000 
貸:應(yīng)付賬款7000 
 
再按專票來記賬 
借:存貨 4273.5 
借:周轉(zhuǎn)材料 1709.4 
應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)1017.1 
貸:銀行存款 7000

笑笑老師 解答

2017-03-16 12:44

您好,周轉(zhuǎn)材料全領(lǐng)了,要調(diào)整,沖了再重新寫就行了。

笑笑老師 解答

2017-03-16 14:10

您好,我剛才看錯了,我以為周轉(zhuǎn)材料入賬成本是1400的,那么還沒領(lǐng)完,就不用管了。

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