
公司購買了商品房當(dāng)辦公室,先付定金后付尾款,還要交物業(yè)費。付定金會計分錄:借:預(yù)付賬款貸:銀行存款付尾款會計分錄:借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款 預(yù)付賬款交物業(yè)費會計分錄:借管理費用 貸:銀行存款這樣做對嗎
答: 您好,這個是對的,對
21年繳納物業(yè)費,借預(yù)付賬款-物業(yè)費 貸銀行存款,中間也沒有分?jǐn)偽飿I(yè)費,收到發(fā)票以后怎么寫分錄?
答: 同學(xué)你好 收到發(fā)票之后直接計入管理費用
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,物業(yè)水電費錢已付,發(fā)票未到,分錄借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,月底發(fā)票未到,怎么做暫估成本的分錄呢?
答: 這個不用做分錄,等發(fā)票,如果金額大,就先管理費用 物業(yè)費 貸預(yù)付賬款。


對方正在輸入....... 追問
2022-02-24 10:55
樸老師 解答
2022-02-24 11:01