請問報(bào)關(guān)數(shù)量應(yīng)該是800個(gè)填成了200個(gè) 發(fā)票已經(jīng)開 問
同學(xué),你好 那你金額就不一樣的 答
@郭老師,有個(gè)問題我想請教下,就是我們原先已經(jīng)按56 問
若原先開票的 5634 元是含稅價(jià)(13% 稅率),則換型號(hào)后的差價(jià) 84 元默認(rèn)也是 含稅差價(jià)(即包含增值稅的總差價(jià))。原先開票時(shí),5634 元含稅價(jià)中已包含增值稅(5634÷1.13×13%); 換貨后,總價(jià)款減少 84 元(含稅),相當(dāng)于對(duì)方實(shí)際支付的含稅金額減少 84 元,因此應(yīng)退還對(duì)方 84 元含稅差價(jià)。開具 紅字增值稅專用發(fā)票,沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額(即沖減不含稅金額 74.34 元,增值稅 9.66 元); 重新按調(diào)整后金額(5634-84=5550 元)開票,或直接紅沖 84 元后,對(duì)方按 5550 元支付尾款,實(shí)際應(yīng)退對(duì)方 84 元(含稅差價(jià)),無需單獨(dú)扣除稅點(diǎn),通過紅沖發(fā)票自然調(diào)整增值稅即可 答
老師:個(gè)體戶要如何應(yīng)對(duì)社保新規(guī)?怎么做,及合規(guī)又節(jié) 問
你好,說實(shí)話,沒有這樣的辦法。 如果有的話,企業(yè)老板就不會(huì)郁悶了。 除非你都找些已經(jīng)退休的人。才能解決。 答
您好老師,我們車間裝修好了,其中我們有一間測試間 問
你買的設(shè)備讓對(duì)方看設(shè)備的就可以的。你是用在研發(fā)上面的,你的折舊費(fèi)做的研發(fā)支出。 答
小規(guī)模納稅人未開票收入填在增值稅及附加稅費(fèi)申 問
跟開的普票收入合計(jì)填報(bào) 答

請問建筑公司分公司的工程是在當(dāng)?shù)仡A(yù)交增值稅和所得稅嗎
答: 你好,是在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)交的。
請問:建筑公司與建筑勞務(wù)公司的的企業(yè)所得稅和增值稅稅是多少呢?
答: 你好 建筑增值稅是 9%所得稅 25%小微20%
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好!建筑公司出9%專票500萬,在收不到任何進(jìn)項(xiàng)的話,增值稅和所得稅最低交多少,求計(jì)算過程
答: 你好;? ?你們 增值稅稅負(fù)率在3.5%左右; 企業(yè)所得稅稅負(fù)率在1.5%? 。? 應(yīng)交增值稅? = 3.5%*營業(yè)收入 ;? 企業(yè)所得稅應(yīng)交? =? ? 1.5%*營業(yè)收入; 我舉例的 參考下? ?

