
您好,,我付了一筆租金(發(fā)票未收) 賬務處理 借:其他應付款-租金 貸:銀行存款 攤銷 借:管理費用 貸:其他應付款-租金。對嗎? 后期發(fā)票收到這么處理?
答: 您好,沒有收到發(fā)票的話,應該是記錄預付賬款或其他應收款
支付:物業(yè)房租租金,借方其他應付款,貸方銀行存款等收到物業(yè)發(fā)票:借方管理費用,貸方其他應付款,這樣沒有問題吧關鍵是攤銷的時候又咋處理
答: 你好,很高興為你解答 你一次性進入了損益了就沒法攤銷了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
報銷購買的辦公用品,分錄是借管理費用貸銀行存款,還是分2筆,先借管理費用,貸其他應付款。后報銷,借其他應付款貸銀行存款?
答: 先借管理費用,貸其他應付款。后報銷,借其他應付款貸銀行存款?按這個做
老板出差回來報銷差旅費是直接借管理費用貸銀行存款 一步,還是借管理費用貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款 兩步呢???
員工報銷辦公用品分錄要計入其他應付款嗎,分錄怎么寫借:管理費用-辦公費 貸:其他應付款-xx借:其他應付款-xx 貸:銀行存款還是借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
這個月繳了2017年度殘保金~直接借管理費用-其它管理費,貸銀行存款。。。還是借管理費用,貸其他應付款-殘保金,再借其他應付款-殘保金,貸銀行存款
借,管理費用貸,其他應付款核銷2019年其他應付款,借,其他應付款,貸銀行存款,銀行存款多扣了100,怎么處理這100元?

