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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-03-16 15:51

之前的應(yīng)收應(yīng)付是老板的,新股東入股后后從新開始業(yè)務(wù),但就是不懂那300萬放在那里

追問

2017-03-16 16:55

老師,您這樣說,我不明白啊, 那我要怎么做分 錄?銀行里是沒有錢的了,那些錢都花完了的

宋生老師 解答

2017-03-16 15:47

您好!這個不好處理。那之前那些資產(chǎn),比如應(yīng)收賬款怎么辦?

宋生老師 解答

2017-03-16 15:56

您好!放實收資本。關(guān)鍵是實收資本這邊沒辦法入賬。

宋生老師 解答

2017-03-16 16:57

您好!是啊。所以我說不好做。你要做就要先把切斷的這個時候的資產(chǎn)負債表做出來,然后找老板確定這300萬怎么分配,比如庫存商品是50萬,應(yīng)收賬款150萬,銀行及現(xiàn)金100萬。這樣才能做憑證。

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相關(guān)問題討論
您好!這個不好處理。那之前那些資產(chǎn),比如應(yīng)收賬款怎么辦?
2017-03-16 15:47:21
您好!你要在把之前的資產(chǎn)負債表做出來,然后讓給老板來決定,這300萬如何分配。
2017-03-16 17:00:49
借:銀行10萬元 貸:實收資本10萬元
2016-03-04 09:51:13
你好,股東花的什么錢要算做是入股的錢?
2019-08-04 15:32:19
借:固定資產(chǎn)貸:實收資本      
2017-11-21 21:47:21
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