
去年開(kāi)的增值稅專(zhuān)票,對(duì)方已抵扣,并已經(jīng)全額付款,今年因?yàn)槠渌?,要求開(kāi)票方退部分款,開(kāi)票方應(yīng)該怎么處理呢?
答: 你好! 對(duì)方提交紅字信息表,你這邊開(kāi)紅字發(fā)票。
公司員工出差,個(gè)人付款302元,收到增值稅專(zhuān)票可以抵扣嗎
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)是住宿費(fèi)專(zhuān)票么
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
房地產(chǎn) 不明白 17% 的增值稅專(zhuān)用票 和11%的增值稅專(zhuān)用票 和6%的增值稅專(zhuān)用票怎么抵扣
答: 你好,根據(jù)取得發(fā)票的稅率認(rèn)證抵扣就是了,而不分你取得的稅率是否與你適用稅率相同與否的

