亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-03-17 10:56

但我實際只支付了110萬

鄒菊華 追問

2017-03-17 11:05

這樣可以么借:原材料100萬       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)17萬    貸:銀行存款  110萬   應(yīng)付賬款7萬        然后現(xiàn)金沖掉應(yīng)付賬款7萬

笑笑老師 解答

2017-03-17 10:55

您好 
借:相關(guān)科目 100 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)17 
貸:銀行等 117

笑笑老師 解答

2017-03-17 10:59

您好, 
差額記入財務(wù)費(fèi)用或沖減成本

笑笑老師 解答

2017-03-17 11:14

您好,那還不是支付117了?直接按現(xiàn)金折扣,記入財務(wù)費(fèi)用或沖減成本,就可以了。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 借:相關(guān)科目 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)17 貸:銀行等 117
2017-03-17 10:55:56
你好! 可以的
2019-10-09 08:03:09
你好,內(nèi)帳按含稅金額計入收入或成本
2017-03-02 11:28:23
同學(xué)你好 這個可以的哦
2021-11-23 11:33:37
好事,農(nóng)產(chǎn)品加計扣除的嗎?
2021-11-03 15:08:14
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...