
老師,我們是一家制造業(yè)企業(yè)一邊建設(shè)一邊生產(chǎn),當(dāng)月發(fā)生的電費一部分是施工項目用電,一部分是生產(chǎn)用電,當(dāng)月電費發(fā)票沒有來,我該怎么記賬呢,借:制造費用,應(yīng)收帳款貸銀行存款?來了發(fā)票再怎么的記賬呢?
答: 你好,發(fā)票還沒收到的時候,可以暫估入賬,來了之后紅沖分?jǐn)偞_認(rèn)
老師,我們是一家制造業(yè)企業(yè)一邊建設(shè)一邊生產(chǎn),當(dāng)月發(fā)生的電費一部分是施工項目用電,一部分是生產(chǎn)用電,當(dāng)月電費發(fā)票沒有來,我該怎么記賬呢,借:制造費用,應(yīng)收帳款貸銀行存款?來了發(fā)票再怎么的記賬呢?
答: 你好,學(xué)員,來了發(fā)票沖回去之前的,重新按照發(fā)票記賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 支付 電鍍費 用銀行存款付款的 會計分錄借制造費用貸銀行存款 沒有發(fā)票是這樣做嗎
答: 您好,沒有發(fā)票,做預(yù)付賬款


Katherine 追問
2022-02-27 12:42
Katherine 追問
2022-02-27 12:42
小小霞老師 解答
2022-02-27 13:39