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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-03-17 14:38

有一筆是營改增之前開的1200萬的發(fā)票,營業(yè)稅都交過了,但是只收回366萬,還有834萬是確定收不回來的。當時開發(fā)票的時做的借:應收賬款 1200萬 
                         貸:預收賬款  1200萬, 
所以到現(xiàn)在應收賬款里有834萬,預收賬款里也有834萬,一直就這么掛著。我們老會計以前開發(fā)票的時候不是直接做主營業(yè)收入,是做到預收賬款的,收到錢時根據成本來結轉收入的。后來2015年匯算清繳的時候查出來開票金額與收入金額不一致。然后營改增之后,就以開發(fā)票的數(shù)字確定收入,預收賬款科目不用了,所以就一直掛的數(shù)字很大的

玉婷 追問

2017-03-17 15:45

老師,怎么不回答啊?

玉婷 追問

2017-03-17 18:46

那預收賬款里和應收重復的834萬,怎么調

方老師 解答

2017-03-17 14:01

如果是正常經營形成的往來不影響的。

方老師 解答

2017-03-17 18:44

把預收轉做收入,應收收不回來的轉做營業(yè)外支出。

方老師 解答

2017-03-17 18:47

借預收賬款  貸主營業(yè)務收入    
如果確定應收不能收回 
借營業(yè)外支出  貸應收賬款

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相關問題討論
是的
2016-04-27 10:23:03
同學您好,您具體是什么情況
2022-03-10 22:05:07
你好,比如之前應收賬款明細余額在貸方,就轉到預收賬款核算,分錄是 借;應收賬款,貸;預收賬款
2020-07-07 15:22:24
你好 預收 賬款和應收賬款的區(qū)別, 預收 賬款是先收款,再發(fā)百生業(yè)務 應收賬款是先發(fā)生業(yè)務,再收款。 實際工作中,收到一筆款項時,看應收賬款或預收賬款科目下有沒有這家往來單位的明細科目,如果有,則直度接記入該科目(如果是應收賬款里有明專細科目并且有余額,說明業(yè)務已經發(fā)生,形成了債權,在應收賬款里反映) (如果在預收賬款里有該往來單位屬明細余額,說明已經收過款項,形成了負債,在預收 賬款里反應)
2020-04-21 09:13:54
你好,是可以的一個意思
2020-03-18 13:28:53
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