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從代賬公司把賬務(wù)交接過來,2019年年終獎實(shí)際是拿銀行存款支付的,他們誤做成庫存現(xiàn)金支付,應(yīng)該怎么去調(diào)整,直接紅沖,然后拿銀行存款支付可以嗎?
企業(yè)兩套賬,銀行存款和現(xiàn)金等數(shù)字均與內(nèi)賬相符,與外賬不符,會存在稅務(wù)風(fēng)險嗎?如何處理
鄒老師這樣調(diào)賬的話不就影響到現(xiàn)金這塊了嗎出納是不是會不同意呢,要是這樣借銀行存款貸現(xiàn)金,這樣調(diào)賬稅務(wù)要是查帳要怎么解釋呢

