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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-02-28 19:15

你好,應付職工薪酬貸方為負數(shù),是少計提了導致的嗎?

放飛心情 追問

2022-02-28 19:20

他們?nèi)ツ?月份的分錄
借:管理費用4500
貸:應付職工薪酬4500
借:應付職工薪酬464.8
貨貸:其他應付款-代扣社保464.8
借:應付職工薪酬4964.8
貸:庫存現(xiàn)金4964.8
我不知道哪里錯了

鄒老師 解答

2022-02-28 19:21

你好,是應付工資4964.8,個人負擔的社保464.8,實際發(fā)放4500,是這個情況嗎? 

放飛心情 追問

2022-02-28 19:23

是這個情況

鄒老師 解答

2022-02-28 19:24

你好,那說明是你分錄的金額錯誤了。正確的是
借:管理費用 4964.8
貸:應付職工薪酬 4964.8
借:應付職工薪酬464.8
貸:其他應付款-代扣社保464.8
借:應付職工薪酬 4500
貸:庫存現(xiàn)金4500

放飛心情 追問

2022-02-28 19:27

老師,跨年了,怎么調(diào)賬???

鄒老師 解答

2022-02-28 19:30

你好,跨年了,補計提464.8的工資
借:以前年度損益調(diào)整—管理費用 4964.8
貸:應付職工薪酬 4964.8
沖銷多發(fā)放的工資
借:應付職工薪酬  —464.8
貸:庫存現(xiàn)金  —464.8

鄒老師 解答

2022-02-28 19:31

你好,跨年了,補計提464.8的工資
借:以前年度損益調(diào)整—管理費用  464.8
貸:應付職工薪酬  464.8
沖銷多發(fā)放的工資
借:應付職工薪酬  —464.8
貸:庫存現(xiàn)金  —464.8

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相關問題討論
你好,是根據(jù)工時比例進行分配嗎??
2022-04-24 09:13:21
同學你好 這個就是工資除以應出勤天數(shù)乘以實際出勤天數(shù)
2022-04-02 16:40:46
負數(shù)的話肯定是不可以的。
2022-04-01 14:56:24
同學,你好,個人所稅就是指應付職工薪酬
2022-03-31 14:39:46
應付職工薪酬是包含工資在內(nèi)的。
2022-03-22 13:06:03
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