
預提管理費用:會計分錄借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣寫分錄對嗎?麻煩老師指教!
答: 借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款? 分錄對的
員工報銷辦公用品分錄要計入其他應付款嗎,分錄怎么寫借:管理費用-辦公費 貸:其他應付款-xx借:其他應付款-xx 貸:銀行存款還是借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
答: 我在快賬軟件上一張憑證寫了2筆分錄,金額是累計的,不一樣,還是直接寫一筆分錄就好了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,這種業(yè)務會計分錄是不是借其他應付款1500 貸銀行存款1500,借管理費用的消殺費 1500貸銀行存款1500,借管理費用的消殺費 貸其他應付款呢?
答: 同學你好 嗯 這樣做就可以 就用貸其他應付款
5月份收到租金發(fā)票,但是錢是6月份才還給房東的 這個會計分錄可以這樣編制嗎:借:管理費用-房租貸:其他應付款6月份的時候:借:其他應付款貸:銀行存款
老師。就是老板打到私賬的備用金。我做的會計分錄是借:其他應付款。貸銀行存款。然后報銷員工的我就借:管理費用。貸其他應付款。這不就平了嗎?為什么還要在做一筆借其他應付款貸銀行存款?
老師好,這種業(yè)務會計分錄是不是借其他應付款1500 貸銀行存款1500,借管理費用的消殺費 1500貸銀行存款1500,借管理費用的消殺費 貸其他應付款呢?
顧客交了2千的押金,扣除吃了2份員工餐,15元一份,剩余退還,會計分錄,借其他應付款2000,管理費用-30貸銀行存款1970,管理費用在借方負數(shù)對嗎

