
是手工帳 材料票來了 發(fā)現(xiàn)去年暫估材料時記賬憑證賬上的暫估跟該材料的明細(xì)賬不一致 導(dǎo)致應(yīng)付賬款-暫估 總賬跟明細(xì)賬不一致怎么調(diào)呀
答: 你要查找是哪個錯了,按照你說的手工帳的話,應(yīng)該是明細(xì)賬登記錯了 。如果是明細(xì)賬登記錯誤,建議按照錯誤金額補登一筆,只不登記明細(xì)賬,不要再做憑證,否則還是不一致
16年是手工帳 但是發(fā)現(xiàn)有個材料暫估時未登記應(yīng)付賬款-暫估明細(xì)賬 也沒有制記賬憑證但是登記了原材料明細(xì)賬 17年啟動了快帳 已經(jīng)做好幾個月了 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題怎么辦 起初肯定不對
答: 你好,只能是補做相關(guān)分錄了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們是小規(guī)模納稅人,暫估材料時,分錄借:原材料貸:應(yīng)付賬款一暫估入賬原材料,應(yīng)付帳款科目后面要寫明細(xì)嗎?
答: 是的,需要寫暫估就可以,別的不用
暫估時,分錄是原材料-暫估,和應(yīng)付賬款-暫估,有什么區(qū)別,就是把暫估設(shè)為原材料還是應(yīng)付賬款的二級明細(xì),有什么區(qū)別,有要求嗎
購進(jìn)的原材料票未到,暫估入賬的摘要怎么寫?貸記應(yīng)付賬款的二級明細(xì)寫什么?月初沖回暫估的摘要怎么寫?
你好,老師。我們單位是手工帳,我一般是記賬憑證然后登記試算平衡,最后再登記明細(xì)賬。最后根據(jù)試算平衡表登記總賬,出報表。我的做法正確嗎?
老師,原來的會計一直做賬,借;原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估,沖暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估,貸;原材料,我不明白是啥意思


鄒老師 解答
2017-03-18 09:46
鄒老師 解答
2017-03-18 10:12