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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-18 10:04

返賬可以嗎  改期初   報(bào)表不一致怎么辦

鄒老師 解答

2017-03-18 09:46

你好,只能是補(bǔ)做相關(guān)分錄了

鄒老師 解答

2017-03-18 10:12

你好,期初數(shù)是無法修改的

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你要查找是哪個(gè)錯(cuò)了,按照你說的手工帳的話,應(yīng)該是明細(xì)賬登記錯(cuò)了 。如果是明細(xì)賬登記錯(cuò)誤,建議按照錯(cuò)誤金額補(bǔ)登一筆,只不登記明細(xì)賬,不要再做憑證,否則還是不一致
2017-06-05 13:24:38
你好,只能是補(bǔ)做相關(guān)分錄了
2017-03-18 09:46:00
你好,補(bǔ)做記賬憑證,然后登記應(yīng)付賬款明細(xì)賬
2017-03-18 11:24:09
是的,需要寫暫估就可以,別的不用
2019-04-16 10:09:07
你好,可以按這樣賬務(wù)處理: 暫估入庫(kù)時(shí):   借:原材料     貸:應(yīng)付賬款——入庫(kù)未達(dá)賬款   拿到發(fā)票時(shí),首先沖回已經(jīng)暫估入庫(kù)的原材料:   借:原材料(紅字)     貸:應(yīng)付賬款——入庫(kù)未達(dá)賬款(紅字)   然后,再根據(jù)發(fā)票金額入賬:   借:原材料     應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng))     貸:應(yīng)付賬款
2019-06-08 08:09:09
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