亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-03-18 11:26

補做記賬憑證借原材料貸應付賬款-暫沽 但是原材料在16年已經登過明細賬   在體統(tǒng)中做賬   會重復記賬

start 追問

2017-03-18 15:22

當時改憑證了   忘記改明細賬了

鄒老師 解答

2017-03-18 11:24

你好,補做記賬憑證,然后登記應付賬款明細賬

鄒老師 解答

2017-03-18 11:26

你好,那你當時都沒有做憑證,怎么就登記了明細賬呢

鄒老師 解答

2017-03-18 15:24

那就現在去更正組明細賬了

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,補做記賬憑證,然后登記應付賬款明細賬
2017-03-18 11:24:09
你要查找是哪個錯了,按照你說的手工帳的話,應該是明細賬登記錯了 。如果是明細賬登記錯誤,建議按照錯誤金額補登一筆,只不登記明細賬,不要再做憑證,否則還是不一致
2017-06-05 13:24:38
你好,次月月初需要沖銷暫估入庫分錄的
2019-04-13 15:50:46
你這個暫估那個原材料發(fā)票回來么,你那個沖掉按發(fā)票重新做 你這個之前做領料和產品入庫么,這個對應使用之前金額有問題么,沒有不需要沖掉
2019-11-07 14:09:51
你好,可以按這樣賬務處理: 暫估入庫時:   借:原材料     貸:應付賬款——入庫未達賬款   拿到發(fā)票時,首先沖回已經暫估入庫的原材料:   借:原材料(紅字)     貸:應付賬款——入庫未達賬款(紅字)   然后,再根據發(fā)票金額入賬:   借:原材料     應交稅費——增值稅(進項)     貸:應付賬款
2019-06-08 08:09:09
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...