老師您好,比如我們做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,我們賬上應(yīng)該怎么走 問
是自然人股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ? 答
未撥付工程款,做了預(yù)繳稅款。預(yù)繳稅款部分要做收 問
款項都沒撥付。也沒有開票,不需要做收入 答
老師收到服務(wù)費發(fā)票 要繳納印花稅 填寫什么科目 問
您好,是交印花稅怎么寫分錄嗎 答
老師,我想問一下 ,公司購買的水果 發(fā)放給員工做福 問
您好, 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 答
老師,問下我這邊24年匯繳更正后有27000多企業(yè)所得 問
一般退的稅管理里面,在這里面選擇抵欠之后退稅 答

銷售費用的進(jìn)項可以抵扣嗎?
答: 可以抵扣。
賣產(chǎn)品給客戶搭贈的贈品是入銷售費用嗎?那進(jìn)項可以抵扣嗎?銷售的時候是贈品銷售額就是0對嗎
答: 您好,贈品買來先入庫,然后贈送時走主營業(yè)務(wù)成本比較好;進(jìn)項稅額可以抵扣;贈品的銷項稅額為0. 賣產(chǎn)品時, 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入--××產(chǎn)品 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品--××產(chǎn)品 庫存商品--贈品 從增值稅的鏈條來說,企業(yè)生產(chǎn)(銷售)產(chǎn)品有對應(yīng)的進(jìn)項稅額和銷項稅額,但生產(chǎn)(銷售)贈品只有進(jìn)項稅額而沒有銷項稅額,表面上不合理,其實贈品的銷項稅額隱含在產(chǎn)品的銷項稅額當(dāng)中,只是沒有剝離出來而已。因此對于贈品的進(jìn)項稅額應(yīng)允許其申報抵扣,贈送贈品時也不應(yīng)該單獨再次計算銷項稅額。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
郭老師,剛還沒問清楚,您說再做一筆借銷售費用 進(jìn)項貸預(yù)付,可是在最開始銀行付款的時候就已經(jīng)全額做了借預(yù)付120貸銀行120了啊 (而且這個進(jìn)項票我們不能抵扣,因為公司是做免稅業(yè)務(wù)的)這種情況請問是如何入賬???
答: 借銷售費用 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出 做這個


方老師 解答
2017-03-18 16:48
方老師 解答
2017-03-18 16:54