阿里平臺上收入是美金,平臺允許以人民幣方式提現(xiàn)到公司賬戶。這個怎么做賬。收的款 對應(yīng)的貨物的出口運輸方式是: 便捷發(fā)貨,快遞。 收到是美金到阿里平臺賬戶,提現(xiàn)是人民幣到公賬或法人卡,出口的但是沒有報關(guān)單便捷發(fā)貨,快遞小批量的。一個月累積到平臺的金額就多了。如果按內(nèi)銷一般納稅人繳增值稅13%,公司就要承擔不應(yīng)該承擔的成本。核心問題是,按不退稅外銷收入確認銷售是否可以,也不交一般納稅人的增值稅。沒有報關(guān)單,沒有走出口退稅,是小單(累計多了金額就比較打), 選擇的出口運輸方式是:便捷發(fā)貨 快遞,沒有本公司出口報關(guān)憑證。業(yè)務(wù)事實是外銷。
嘻嘻
于2022-03-02 17:22 發(fā)布 ??7177次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2022-03-02 20:05
同學(xué)您好,您是屬于外貿(mào)出口企業(yè)嗎,有自營出口經(jīng)營權(quán)嗎,正常情況下不符合出口退稅條件的也是視同內(nèi)銷處理的,視同內(nèi)銷您進項稅額是可以正常抵扣的
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同學(xué)您好,您是屬于外貿(mào)出口企業(yè)嗎,有自營出口經(jīng)營權(quán)嗎,正常情況下不符合出口退稅條件的也是視同內(nèi)銷處理的,視同內(nèi)銷您進項稅額是可以正常抵扣的
2022-03-02 20:05:58

退的是進項,出口不用交增值稅。
2019-02-28 17:18:19

你好,分錄如下
如果銷項大于進項,要交增值稅
借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸: 應(yīng)交稅費-未交增值稅
如果銷項小于進項,為留抵增值稅,可以退稅
當月出口退稅計算退稅小于增值稅報表留抵稅額,按計算的出口退稅來退稅.
借: 其他應(yīng)收款-出口退稅
貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅
當月出口退稅計算退稅大于增值稅報表留抵稅額,按增值稅留抵退稅,二者差為免抵稅額,交附加稅
借: 其他應(yīng)收款-出口退稅
貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅
借: 稅金及附加
貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市建設(shè)維護稅
應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育附加
應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育附加
2022-04-12 11:33:10

你好,需要的,否則沒有退稅的
2024-09-29 11:51:13

您好,您是商貿(mào)的出口企業(yè),算應(yīng)交增值稅就只需要算內(nèi)銷的銷項減進項就好了,外銷出口產(chǎn)品的進項單獨核算,這部分是不可以用來抵扣的,這是用于出口退稅的
2019-06-03 20:44:20
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