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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-02 17:53

你好; 借銀行存款 貸其他應付款 ; 然后你們支付 :借其他應付款貸銀行存款

傲嬌的斑馬 追問

2022-03-02 18:17

老師好,不用沖減管理費用和應付職工薪酬嗎?

meizi老師 解答

2022-03-02 18:27

你好;     你單位部分 也是 個人承擔  ;  就得去紅沖單位部分的計提 分錄的。 要沖 

傲嬌的斑馬 追問

2022-03-02 19:14

具體怎么寫分錄呢?老師

meizi老師 解答

2022-03-02 20:41

你好; 比如借管理費用  負數(shù)貸應付職工薪酬負數(shù)   ;     借銀行存款 貸其他應付款 ; 然后你們支付 :借其他應付款貸銀行存款

傲嬌的斑馬 追問

2022-03-03 08:11

謝謝老師!

meizi老師 解答

2022-03-03 08:59

 不客氣的。幫到你就好 ; 滿意請給予評價  

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你好,補交 的社保有做計提分錄嗎? 借;應付職工薪酬——社保,其他應收款(個人部分),貸;銀行存款
2019-06-29 15:09:14
你好 那這個2670元都是單位承擔的部分;單位部分做借管理費用-社保貸應付職工薪酬 繳納 借應付職工薪酬 貸銀行存款
2019-08-03 15:03:24
你好; 借銀行存款 貸其他應付款 ; 然后你們支付 :借其他應付款貸銀行存款
2022-03-02 17:53:58
 1、單位承擔部分   借:以前年度損益調(diào)整   貸:應付職工薪酬   2、員工個人承擔部分   借:應付職工薪酬   貸:其他應收款(應收職工款項)   借:應付職工薪酬   其他應收款(應收職工款項)   貸:銀行存款   同時做結(jié)轉(zhuǎn)分錄   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整
2020-07-08 16:33:57
補交的是公司承擔的部分還是個人負擔的部分,還是二者合計?
2018-11-19 10:47:39
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