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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-03 08:26

你好不可以的,你的這個(gè)成本不能大于收入。

舒適的音響 追問

2022-03-03 08:43

老師,那我該怎么走賬,還是就按實(shí)2000元開票啊

郭老師 解答

2022-03-03 08:44

你這個(gè)是2500,是銷售出去,對(duì)方讓你開這個(gè)發(fā)票,是這個(gè)意思嗎。
就是銷售價(jià)格是2500。

郭老師 解答

2022-03-03 08:44

如果多開的話,你們多交稅款的差額收不回來的,做到銷售費(fèi)用借銀行存款,2000
銷售費(fèi)用500
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)。

舒適的音響 追問

2022-03-03 08:51

老師,我們是個(gè)體戶,代開的專票,以前他們都多開,就是自己多交稅吧,但是賬得按實(shí)做,對(duì)吧

舒適的音響 追問

2022-03-03 08:50

麻煩您了老師

郭老師 解答

2022-03-03 08:52

你好,對(duì)的是的,你賬上也得按照發(fā)票的來做,只不過是你差額收不回來的,可以放到營業(yè)外支出或者是銷售費(fèi)用。

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你好不可以的,你的這個(gè)成本不能大于收入。
2022-03-03 08:26:12
計(jì)入固定資產(chǎn)即可
2018-01-10 09:33:01
您好!您這個(gè)相當(dāng)于加工行業(yè)。 零件作為原材料,電腦作為產(chǎn)成品入賬就可以了。
2016-04-18 11:20:28
你好,3%,采購用來銷售的嗎
2018-12-20 10:30:57
同學(xué),你好 一般納稅人把外購的產(chǎn)品作為福利,無償發(fā)放給職工,如果購進(jìn)時(shí)已經(jīng)抵扣了增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,那樣要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的.也就是說這部分外購貨物的增值稅是不能抵扣的.
2020-06-08 06:25:30
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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