
會計2月份建帳沒有實存。會計己經(jīng)做成:借:銀行存款 貨:實收資產(chǎn) 提現(xiàn) :借:現(xiàn)金 貸:銀行存款
答: 不建議這樣虛作銀行存款。
我現(xiàn)在剛接手一個公司,可前任會計做的賬銀行存款,現(xiàn)金都跟實際對不上,我想咨詢一下這樣會有風險嗎?我是個新手,心里有點不安
答: 當然有風險,您必須賬實核實相符才能確認接手。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我接了一家賬,原來會計做的賬,沒有銀行存款和現(xiàn)金賬,所有的都掛在應收和應付里面了,那么我現(xiàn)在要怎么做呢。都3年的賬了,應收應付特別大。
答: 同學,你好,是內(nèi)賬么?首先要把銀行存款和現(xiàn)金的賬建立起來,再對應收、應付進行往來核對,跟老板確認下余額,重新建立賬套進行處理


黔黔(楊) 追問
2017-03-22 10:03
方老師 解答
2017-03-19 23:12
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2017-03-19 23:34
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2017-03-22 10:07