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送心意

小小霞老師

職稱初級會計師

2022-03-03 15:24

你好,那你可以做一筆分錄,補做之前的應(yīng)收賬款

追問

2022-03-03 15:26

借:應(yīng)收帳款-貸:什么

小小霞老師 解答

2022-03-03 15:42

抱歉,是我錯了。這個需要調(diào)增期初數(shù)據(jù),你可以在2022年期初數(shù)據(jù)錄入的時候。進行修改,在2021的存檔資料里面做一份調(diào)整說明

追問

2022-03-03 16:01

又要開新帳套錄期初數(shù)么?

追問

2022-03-03 16:11

老師,放在待處理財產(chǎn)損益合理不?

小小霞老師 解答

2022-03-03 16:17

你好,這個錢你已經(jīng)是收到了的呢。這個不合理,那個財務(wù)軟件不能反結(jié)賬嗎?你反結(jié)賬反過賬到2022年1月去修改一下的呢,不行的話,聯(lián)系一下財務(wù)軟件的工作人員,他們應(yīng)該可以修改數(shù)據(jù)庫

追問

2022-03-03 16:19

老師在么?

小小霞老師 解答

2022-03-03 16:19

在的呢,沒有收到信息嗎

追問

2022-03-03 16:21

2022年1月份期初數(shù)能更改的么?

追問

2022-03-03 16:27

要反結(jié)賬到開賬期間才能改動!就沒有更合理的調(diào)帳方法了么老師?

小小霞老師 解答

2022-03-03 16:37

那你聯(lián)系一個財務(wù)軟件的技術(shù)人員,其他方法都不恰當

追問

2022-03-03 20:15

好的謝謝老師,

小小霞老師 解答

2022-03-03 21:18

不客氣,祝你一切順利

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相關(guān)問題討論
你好,那你可以做一筆分錄,補做之前的應(yīng)收賬款
2022-03-03 15:24:06
你好,是不包括其他應(yīng)收款的
2018-01-17 17:05:14
在編制報表時,將預(yù)收帳款下明細科目的借方余額歸入應(yīng)收帳款,將應(yīng)收帳款下明細科目的貸方余額歸入預(yù)收帳款即可. 應(yīng)收賬款項目=應(yīng)收賬款所屬明細科目的借方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準備計算填列; 預(yù)收款項項目=應(yīng)收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列;
2019-01-15 14:28:55
同學好 賬上可以不做調(diào)整,報表做重分類調(diào)整就可以,表上調(diào)到預(yù)收賬款
2022-01-23 22:51:01
如果說你的應(yīng)收賬款是負數(shù)的話,那么就是在這個預(yù)收賬款里面去烈士的呀,不需要調(diào)整,這是正常的。
2020-01-10 16:13:32
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