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Junnie
于2017-03-20 14:12 發(fā)布 ??1045次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-03-20 14:19
老師提供的會計分錄分別是1月份收到10萬貨款的時候,3月份收到30萬的時候做,還有4月份出完貨的時候登賬,對嗎?2月份開票給客戶可以不做賬。是這樣理解嗎?
袁老師 解答
2017-03-20 14:15
借:銀行存款10貸:預付賬款10,借:銀行存款30貸:預付賬款30,借:預付賬款40貸:主營業(yè)務收入40
2017-03-20 14:20
是的,可以這樣理解
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1月份客戶支付部分貨款10萬,2月份開票40萬給客戶,3月份客戶支付余款30萬給我們,部分貨出給客戶,還有部分貨未出。4月份出最后部分貨。這個該如何做帳
答: 借:銀行存款10貸:預付賬款10,借:銀行存款30貸:預付賬款30,借:預付賬款40貸:主營業(yè)務收入40
支付貨款時多付錢了,多付的錢怎么做帳?下個月付貨款時可以扣減的
答: 您好!多付的部分計入預付賬款就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已經支付貨款,發(fā)票未到怎么做帳?
答: 貨物到賬了么,沒有就做借預付賬款貸銀行
先有預付帳款,最后付清余款,要如何做帳,謝謝
討論
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袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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袁老師 解答
2017-03-20 14:15
袁老師 解答
2017-03-20 14:20