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送心意

丁小丁老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-04 17:01

您好!是轉(zhuǎn)讓交易性金融資產(chǎn)時(shí)才會(huì)有銷(xiāo)項(xiàng)的

GFF 追問(wèn)

2022-03-04 17:35

老師,買(mǎi)進(jìn)金融資產(chǎn)時(shí),購(gòu)買(mǎi)者已經(jīng)交了增值稅,增值稅是價(jià)外稅,既然這樣,這項(xiàng)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額最后體現(xiàn)在哪里了呢?是否體現(xiàn)在了抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅的借方呢?

丁小丁老師 解答

2022-03-04 17:42

您好!是抵扣了銷(xiāo)項(xiàng),這就和一般的商品買(mǎi)賣(mài)一樣的

丁小丁老師 解答

2022-03-04 17:45

但是本身購(gòu)買(mǎi)交易性金融資產(chǎn)是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的,發(fā)生的手續(xù)費(fèi)這些才有進(jìn)項(xiàng)
轉(zhuǎn)讓交易性金融資產(chǎn)時(shí),也是差額征增值稅,前提是不能跨年

GFF 追問(wèn)

2022-03-04 18:45

老師,請(qǐng)問(wèn)您最后所說(shuō)的那句不能跨年,是指超過(guò)了年末不能再用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅了嗎?

丁小丁老師 解答

2022-03-04 19:00

比如你100買(mǎi)的,期間公允價(jià)值有虧有漲,比如一共虧了10,當(dāng)年120賣(mài)的,那就是只賺了10塊,10塊交增值稅就行了,如果你跨年了再賣(mài),那么你今年虧的10就不能抵減明年賣(mài)的收益了

GFF 追問(wèn)

2022-03-04 23:47

非常感謝老師的回答!^_^

丁小丁老師 解答

2022-03-04 23:55

不客氣,有問(wèn)題再溝通

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購(gòu)入時(shí) 計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 但是 這個(gè)并不是購(gòu)入金融資產(chǎn)本身的進(jìn)項(xiàng)稅 而是發(fā)生交易費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅 是允許抵扣的 而轉(zhuǎn)讓的話(huà) 采用的是差額征稅的模式 所以 看起來(lái)有些復(fù)雜 是為了 和一般的銷(xiāo)項(xiàng)稅 有所區(qū)別的
2019-12-03 21:25:27
進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)在月末與銷(xiāo)項(xiàng)稅額一起轉(zhuǎn)到了未交增值稅
2018-08-03 10:55:25
1.進(jìn)項(xiàng)稅0.075可以抵扣嗎? …可以正常抵扣的 2.轉(zhuǎn)讓的增值稅5.38 要減去0.075再交稅嗎? …不用的 3.轉(zhuǎn)讓的增值稅5.38是銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎? …是差額計(jì)稅 4.可以寫(xiě)成:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)嗎? …不可以的
2020-07-27 16:39:42
你好,交易費(fèi)用是借投資收益,如果取得發(fā)票則有進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-08-18 20:09:56
您好,這個(gè)是這樣的,在貸方表示應(yīng)繳納多少,而不是實(shí)際繳納多少
2022-03-18 21:36:19
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