
收到費(fèi)用報(bào)銷單據(jù),用庫存現(xiàn)金報(bào)銷,怎么做分錄
答: 您好!借管理費(fèi)用等 貸現(xiàn)金。
請(qǐng)問老師,出納是不是負(fù)責(zé)給收錢取錢,那對(duì)應(yīng)的收據(jù)費(fèi)用報(bào)銷單是不是應(yīng)該給會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)貼票然后和出納對(duì)庫存現(xiàn)金
答: <p>你好,一般是這樣 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
外賬用發(fā)票做了費(fèi)用報(bào)銷單 貸:庫存現(xiàn)金,但是公戶一直沒有取過現(xiàn)金,現(xiàn)在庫存現(xiàn)金余額是負(fù)數(shù),怎么辦,能怎樣做賬?
答: 貨幣資金一般不可能為負(fù)數(shù)的 你查下 是不是有墊付資金等情況 不是公司現(xiàn)金支付的不做貸方庫存現(xiàn)金

